İç Kontrol

              

1-Kontrol Ortamı Standartları

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

 

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

KOS4-Yetki Devri

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama 

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

  • DPÜ/ Risk Strateji Belgesi/Risk Değerlendirme Rehberi
  • Risk Tespit ve Oylama Formu (EK-18)
  • Tespit Edilen Riskler (EK-19)
  • Riskleri Arttıran Faktörler (EK-20)
  • Risk Kayıt Formu (EK-21)
  • Risk Haritası ve Puan Tablosu (EK-22)
  • Risk Envanteri Tablosu (EK-23)
  • Konsolide Risk Raporu (EK-24)
  • Risk Eylem Planı Tablosu (EK-25)
  • Risk Eylem Planı Çalışma Grubu (EK-26)

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

  • Birimce Hazırlanmış Prosedürler
  • Kurumsal Düzeyde Hazırlanmış Prosedürler 
  • Personel Formları
  • İdari İş Akış Süreçleri
  • Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
  • Mali İşler İş Akış Süreçleri

KFS3- Görevler Ayrılığı

  • Görevler Ayrılığı (EK-28)
  • Satın Alma Komisyonları (EK-29)
  • Muayene ve Kabul Komisyonları (EK-30)

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

  • Hiyerarşik Kontroller Listesi (EK-31)

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-Bilgi ve İletişim Standartları

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç Denetim

  • İç Denetim Birimi Bulguları ve Yapılan İyileştirme Formu
  • İç Denetim Eylem Planları
Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025, Çarşamba